为更好落实出资人监督职责,9月29日上午,市供销社党委委员、监事会主任程增伟主持召开社有企业监事会工作暨内部审计问题整改情况专项监督座谈会,推动宁波供销集团公司内部审计发现问题整改,促进社有企业监事会监督工作高质量发展。
座谈会上,宁波供销集团公司监事会、审计工作负责人先后汇报了监事会2024年履职监督情况、内部审计发现问题及其整改情况,甬丰农资公司、供销电商公司、农信担保公司负责人分别汇报审计发现问题整改落实情况,市供销社监事会部门监事朱冬妮、于哲就如何更好落实审计问题整改、发挥审计监督效能发表意见。部分成员社监事会主任参加座谈会。
会议认为,近年来,宁波供销集团公司监事会及内部审计部门认真履行出资人监督职责,注重发挥“监审结合”优势,聚焦社有企业项目投资、内控制度建设执行、历史遗留问题处置等重大事项决策执行开展全过程监督,完成下属社有企业一轮次内部审计,并已督促指导完成内审发现下属社有企业41个问题中35个问题的整改,发挥了较好的监督效能。
会议强调,监事会监督、审计监督都是党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系的重要组成部分。要坚持内外联动,强化监督权威性。进一步配强社有企业监事和内部审计监督人员,进一步加强与社有企业外部审计专业机构的工作联系配合,加强内外部监督联动,营造重视监督、协同监督、全面从严监督的浓厚氛围,强化监督权威。要坚持问题导向,强化监督实效性。本着认真负责的态度,敢于、善于“真发现问题、发现真问题”,扣紧“问题发现、任务分解、整改跟踪、办结销号”闭环链条,举一反三、建章立制,标本兼治、重在治本,以有力有效的监督促进社有经济健康发展。要坚持改革创新,强化监督精准性。加强专项审计,聚焦重点领域、突出问题开展精准监督,对项目投资、内控制度建设执行、历史遗留问题处置等实施专项审计。探索提级审计,针对社有企业内部审计可能难以揭示的问题,市供销社监事会将协调开展提级审计,切实防范重大风险。
会议要求,市供销社及供销集团监事会和内部审计监督部门要巩固拓展党纪学习教育成果,以纪律淬炼队伍、靠铁面树立权威、凭专业赢得尊重,做到政治品格过硬、专业能力过硬、纪律作风过硬。要把做好内部审计工作与落实市专项审计反馈问题整改结合起来,提高联合社和社有企业治理能力水平,防范化解重大风险,促进社有经济高质量发展。